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公司会计报表的审计程序是怎样的?

2022-05-09 17:29:49

为了保证会计报表所反映信息的真实性,防止舞弊,许多企业需要按要求对会计报表进行审计。那么,公司会计报表的审核程序是怎样的呢?本文将对此进行解释和介绍!

对于企业来说,会计报表是以一定的表格形式汇总和综合反映企业日常会计数据的报表文件。它可以使企业中的各级管理者清楚地掌握一定时期内的经济活动及其效益。但是,为了保证会计报表所反映信息的真实性,防止舞弊,许多企业需要按规定对会计报表进行审计。那么,公司会计报表的审核程序是怎样的呢?接下来,本文将对此进行解释和介绍!

一般来说,公司会计报表都有审计程序,一般按以下步骤进行:

1、审计计划阶段

要完成的工作如下:

(1)调查了解被审计单位的基本情况。主要是了解被审计单位的经营情况、组织结构和管理权限。

(2)与被审计单位签订业务协议。目的是明确规定双方的责任和义务,增进会计师事务所与委托人之间的信任。

(3)执行分析性审查程序。帮助注册会计师确定其他审计程序的性质、时间和范围。

(4)确定重要性。注册会计师在编制审计计划时,应当对重要性水平作出初步判断,以确定所需审计证据的数量。

(5)评估审计风险。其目的是控制各账户余额的审计风险,使审计结束时对会计报表整体发表意见的审计风险保持在适当水平。

(6)编制审核计划。包括编制总体审计计划和具体审计计划。

2、审计实施阶段

开发过程如下:

(1)对被审计单位的内部控制进行合规性测试。合规测试是在了解内部控制的基础上,确定其设计和实施的有效性,然后根据测试结果修订审计计划。

(2)对会计报表项目金额的实质性测试。通过实质性测试,我们可以获取证据证明管理当局对会计报表的认定是否公允,并根据测试结果对会计报表数据进行评价和识别。

3、审计结束后期

具体步骤如下:

(1)审计期后的事项和或有事项。

(2)从管理机构获得声明。

和一份律师声明。明确管理当局对会计报表的责任,要求管理当局就一些特殊事项作出书面陈述,并要求被审计单位的律师提供证据。

(3)评估审计结果。对审计业务中收集的审计证据进行整理和评价,确定需要表达的审计意见类型。

(4)形成审计意见,编制审计报告。

以上是对公司会计报表审计程序的具体介绍。如果企业进行会计报表审计,但对实施程序不够了解,就要详细掌握本文介绍的内容!

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